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文檔簡(jiǎn)介
1、2010年4月26日,《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》頒布,標(biāo)志著我國(guó)進(jìn)入了內(nèi)部控制信息強(qiáng)制性披露階段,境內(nèi)外同時(shí)上市的公司將從2012年起首先執(zhí)行該指引。在這樣的背景下,本文以我國(guó)交叉上市公司為研究對(duì)象,以期了解這類企業(yè)內(nèi)部控制信息披露狀況,為《配套指引》的有效執(zhí)行提供政策建議。
本文首先以2008~2010年我國(guó)所有A-H交叉上市公司為研究樣本,參照《配套指引》設(shè)計(jì)分類標(biāo)準(zhǔn),對(duì)內(nèi)部控制信息披露狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)存在的主要問(wèn)題。
2、其次,采用描述性分析的方法對(duì)影響內(nèi)部控制重大缺陷披露的因素進(jìn)行分析,采用多元線性回歸的方法對(duì)影響內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告披露的因素進(jìn)行分析。研究結(jié)果顯示,我國(guó)交叉上市公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告披露的位置、內(nèi)容、格式不夠規(guī)范;內(nèi)部控制重大缺陷披露不足;內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告披露比例低,提供的保證程度不足。內(nèi)部控制重大缺陷的披露與受監(jiān)管部門嚴(yán)重處罰及在美國(guó)上市有關(guān);內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告披露與公司規(guī)模、盈利能力、股權(quán)集中度正相關(guān),與資產(chǎn)負(fù)債率和聘請(qǐng)四大會(huì)計(jì)師事務(wù)
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