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1、財(cái)務(wù)報(bào)帳管理財(cái)務(wù)報(bào)帳管理制度制度為了加強(qiáng)公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理,規(guī)范財(cái)務(wù)行為,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,提高工作效率,結(jié)合實(shí)際需要,特制定本制度。1、財(cái)務(wù)報(bào)銷原始憑證的要求:財(cái)務(wù)報(bào)銷原始憑證的要求:(1)基本要求:真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、填制及時(shí)、書寫清楚。(2)具體要求:A、外來憑證是單位開具的,必須蓋有填制單位的公章(指業(yè)務(wù)公章、財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章、收款專用章或結(jié)算專用章等);是個(gè)人的,必須有填制人員的簽名或蓋章;單位自制的,必須有經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人或其
2、指定人員的簽名或蓋章。B、招待費(fèi)報(bào)銷:餐費(fèi)報(bào)賬應(yīng)在招待后及時(shí)報(bào)銷(五天內(nèi)),不得多次餐票累計(jì)報(bào)銷。餐費(fèi)報(bào)銷憑證必須是當(dāng)次就餐地點(diǎn)開具發(fā)票,不得用多家發(fā)票充抵金額,餐費(fèi)票據(jù)須注明請客事由、人數(shù)等。C、購買實(shí)物的憑證,經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、審批人及用途等項(xiàng)必須齊全,大寫和小寫金額必須相符。D、因公出差在外取得的住宿發(fā)票,必須開具住宿人姓名、住宿日期、住宿人數(shù)、單價(jià)、金額及開具單位的公章等。E、一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù),必須用雙面復(fù)寫紙?zhí)讓懀ū旧砭邆鋸?fù)
3、寫功能憑證除外),應(yīng)使用注明有報(bào)銷用途的一聯(lián)作為報(bào)銷憑證。2、報(bào)銷程序報(bào)銷程序1、工作人員報(bào)帳時(shí),票據(jù)交由董事長簽字后經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核后方可報(bào)銷。2、要報(bào)銷的單據(jù)事先按照用途大致分為差旅費(fèi)招待費(fèi)辦公用品等類別與財(cái)務(wù)人員當(dāng)面核實(shí)所計(jì)算的金額是否相符后再報(bào)銷。3、日常辦公用品的購置,根據(jù)實(shí)際工作需要,報(bào)經(jīng)董事長同意后集中采購,集中報(bào)帳。3、簽、簽批權(quán)限批權(quán)限(1)、公司財(cái)務(wù)報(bào)帳實(shí)行董事長一支筆審批。所有財(cái)務(wù)收支票據(jù)須經(jīng)董事長簽批后方能報(bào)銷、列
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