S公司采購內(nèi)部控制的案例研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在我國,就企業(yè)的內(nèi)部控制機制而言,基本上處于制度建設(shè)階段和流程設(shè)計階段。采購又作為企業(yè)經(jīng)營活動的起點,發(fā)揮著極其關(guān)鍵的作用。在金融行業(yè)中,采購危機是絕大多數(shù)企業(yè)都會面臨的課題,若企業(yè)想突破發(fā)展瓶頸,則要加強其風(fēng)險管控,提升其采購效率。目前學(xué)者的視野主要聚焦在采購內(nèi)部控制的制度完善與體系構(gòu)建等方面,關(guān)于采購流程內(nèi)部控制優(yōu)化的研究較少,如何在金融行業(yè)中加強風(fēng)險識別與采購內(nèi)部控制優(yōu)化及設(shè)計的相關(guān)研究更是寥寥可數(shù)。
  本文主要分為五章。

2、第一章緒論,主要介紹了本篇文章的研究意義及思路;第二章回顧了內(nèi)部控制的定義及要素,并對采購業(yè)務(wù)的內(nèi)控要點做簡要梳理;第三章從S公司的采購失控案例出發(fā),分析其在采購業(yè)務(wù)流程中內(nèi)部控制存有的問題及問題的成因;第四章在案例分析的基礎(chǔ)上,從內(nèi)部控制五要素角度提出具體優(yōu)化策略;第五章結(jié)合優(yōu)化策略,從采購流程的設(shè)計和控制措施兩個方面對S公司的采購預(yù)算、請購審批業(yè)務(wù)、供應(yīng)商評選、采購驗收業(yè)務(wù)和付款審批業(yè)務(wù)進行內(nèi)部控制的具體設(shè)計與說明。希望有助于完善S

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