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1、表5-5索引號(hào):(審計(jì)機(jī)關(guān)名稱)項(xiàng)目進(jìn)度表審計(jì)程序項(xiàng)目進(jìn)度表審計(jì)程序?qū)徲?jì)期間項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目執(zhí)行單位:審計(jì)程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號(hào)1通過對(duì)比本年度和上年度的報(bào)表說明,抽查有關(guān)會(huì)計(jì)記錄,查明報(bào)表遵循的會(huì)計(jì)政策、選用的會(huì)計(jì)方法是否與上年一致。2對(duì)照上年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,查明報(bào)表期初數(shù)是否與前一年度期末數(shù)一致,如有差異,應(yīng)查明原因,并提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表說明中說明。3對(duì)照項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告,以及資產(chǎn)管理、工程建設(shè)臺(tái)賬和報(bào)賬提款等業(yè)務(wù)記錄,
2、審查報(bào)表的整體合理性和反映內(nèi)容的完整性。4對(duì)照項(xiàng)目貸款協(xié)定、項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告和有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算,確認(rèn)項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容、概算金額是否與世界銀行貸款協(xié)議、有關(guān)部門批準(zhǔn)的概算一致。5檢查該表各項(xiàng)內(nèi)容是否與被審計(jì)單位總賬、明細(xì)賬、各子項(xiàng)目單位報(bào)送的報(bào)表一致。6審核該表與其他報(bào)表勾稽關(guān)系是否正確(見資金平衡表審計(jì)程序表第5項(xiàng))。7復(fù)核報(bào)表中小計(jì)、合計(jì)的計(jì)算是否正確。審計(jì)人員:審計(jì)日期:復(fù)核人員:復(fù)核日期:表5-5索引號(hào):(審計(jì)機(jī)關(guān)名稱)項(xiàng)目進(jìn)度表審
3、計(jì)程序項(xiàng)目進(jìn)度表審計(jì)程序?qū)徲?jì)期間項(xiàng)目名稱:項(xiàng)目執(zhí)行單位:審計(jì)程序執(zhí)行情況說明工作底稿索引號(hào)1通過對(duì)比本年度和上年度的報(bào)表說明,抽查有關(guān)會(huì)計(jì)記錄,查明報(bào)表遵循的會(huì)計(jì)政策、選用的會(huì)計(jì)方法是否與上年一致。2對(duì)照上年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表,查明報(bào)表期初數(shù)是否與前一年度期末數(shù)一致,如有差異,應(yīng)查明原因,并提請(qǐng)被審計(jì)單位在財(cái)務(wù)報(bào)表說明中說明。3對(duì)照項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告,以及資產(chǎn)管理、工程建設(shè)臺(tái)賬和報(bào)賬提款等業(yè)務(wù)記錄,審查報(bào)表的整體合理性和反映內(nèi)容的完整性。4對(duì)
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