版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、1采購制度采購制度1.01.0一、目的對供應商進行評審保證采購商品符合商品質量規(guī)定和法規(guī)要求。二、范圍適用對本企業(yè)提供商品的供應商評價及采購管理。三、職責(一)營銷部負責商品的采購、控制和實施。(二)各相關部門協助營銷部做好采購控制工作。四、概述(一)企業(yè)應對供應商進行評審以確定其是否有能力滿足合同要求。(二)供應商評價與選擇1、營銷部負責對供應商進行質量保證能力和生產供貨能力的初步調查并取得相應的見證性文件供應商必須具備三證一照《醫(yī)療
2、器械生產經營企業(yè)許可證、產品注冊證、產品合格證、營業(yè)執(zhí)照》計量產品應提供計量許可證無菌產品應提供衛(wèi)生許可證。2、質量管理部負責對供應商提供的樣品進行檢驗合格的供應商方可參加評定。3、供應商必須執(zhí)行國家規(guī)定的技術標準:國家標準行業(yè)標準企業(yè)標準。4、營銷部組織質量部、企管部評定供應商建立《合格供應商名錄》并定期進行整理。5、營銷部負責對供應商的相關證照進行效期管理當其證照到有效期時應填寫《效期通知單》發(fā)給供應商要求其提供有效證照或相關證明。
3、(一)采購操作:1、營銷部應與供應商簽訂供貨質量協議明確供貨要求和驗收的項目和方法。2、營銷部根據用戶的訂貨情況編制采購計劃明確采購商品的名稱、規(guī)格、型號、數量、要貨日期等內容計劃應經過審批后方可實施。3、營銷部按照審批后的采購計劃進行采購商品的采購必須在合格供應商2名錄中。(一)營銷部和質量管理部負責建立供應商歷史質量檔案記錄每年底對列入名錄的合格供應商進行一次年度業(yè)績總評合格后列入下一年度的合格供應商名錄中。(二)不得采購不合格、過
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論