

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、用友U8-供應(yīng)鏈產(chǎn)品培訓(xùn),,供應(yīng)鏈各模塊之間的關(guān)系,采購管理,銷售管理,庫存管理,應(yīng)付管理,存貨核算,應(yīng)收管理,總賬,,,,,,,,,,,,供應(yīng)鏈系統(tǒng)模塊業(yè)務(wù)關(guān)系圖,,,,存貨核算,采購管理,銷售管理,庫存管理,應(yīng)付款管理,,采購發(fā)票,,直運采購發(fā)票,,,,,直運銷售訂單、發(fā)票,出入庫單,付款信息,應(yīng)收款管理,,,銷售發(fā)票,收款信息,,采購入庫單,銷售出庫單,結(jié)算,,,采購訂單采購到貨單采購發(fā)票運費發(fā)票,銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售
2、發(fā)票代墊費用單銷售支出,材料出庫單產(chǎn)成品入庫其他出入庫調(diào)撥、盤點組裝拆卸形態(tài)轉(zhuǎn)換,出入庫調(diào)整假退料單暫估成本錄入結(jié)算成本處理產(chǎn)成品成本分配正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬生成憑證,應(yīng)付單處理付款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬生成憑證,,應(yīng)收單處理收款單處理核銷、轉(zhuǎn)賬壞賬準(zhǔn)備生成憑證,,應(yīng)付、付款、轉(zhuǎn)帳憑證,應(yīng)收、收款、轉(zhuǎn)帳憑證,,出入庫憑證,暫估,,,總賬,初始化設(shè)置 采購入庫業(yè)務(wù)處理 銷售出庫業(yè)務(wù)處理
3、其他出入庫業(yè)務(wù)處理 收付款業(yè)務(wù)處理 月末處理,初始化設(shè)置,各系統(tǒng)的啟用 基礎(chǔ)檔案的設(shè)置 基礎(chǔ)科目的設(shè)置 期初余額的整理錄入,期初余額錄入流程,錄入期初貨到票未到數(shù),錄入期初票到貨未到數(shù),錄入銷售業(yè)務(wù)中期初已發(fā)貨尚未結(jié)算數(shù),對采購系統(tǒng)進(jìn)行期初記賬,,錄入各倉庫期初 庫存數(shù)據(jù)并審核,,,從倉庫取數(shù)并進(jìn)行期記賬,,對,賬,,總賬錄入期發(fā)余額,,錄入應(yīng)收款期初余額,,錄入應(yīng)付款期余額,,,,,,,,,,
4、,,,,,,,對賬,對賬,采購管理系統(tǒng),采購管理系統(tǒng),采購管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)關(guān)系,物料需求,采購管理系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),應(yīng)付管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),,采購計劃,,預(yù)計入庫量,,,直運采購發(fā)票,采購成本,,,采,購,入,庫,單,,,采購發(fā)票,付款信息,采購訂單到貨單,,,直運采購發(fā)票,銷售訂單直運銷售訂單發(fā)票,采購管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)類型,普通采購業(yè)務(wù) 現(xiàn)付采購業(yè)務(wù) 比價采購業(yè)務(wù),普通采購業(yè)務(wù)流程,
5、填制請購單,,審核,訂貨單,,審核,到貨單,,審核,采購入庫單,采購發(fā)票,,,,,采購結(jié)算,單據(jù)記賬,,,生成憑證,(存貨系統(tǒng)),(庫存系統(tǒng)生單),借:原材料 貸:物資采購,,,(拷貝),應(yīng)付系統(tǒng),,審核,生成憑證,借:物資采購 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款,,現(xiàn)付采購業(yè)務(wù)流程,填制請購單,,審核,訂貨單,,審核,到貨單,,審核,采購入庫單,采購發(fā)票,,,,,采購結(jié)算,單據(jù)記賬,,,生成憑證,(存貨系統(tǒng)),(庫
6、存系統(tǒng)生單),借:原材料 貸:物資采購,,,(拷貝),應(yīng)付系統(tǒng),,生成憑證,借:物資采購 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款,,現(xiàn)結(jié),自動結(jié)算手工結(jié)算,,,比價采購業(yè)務(wù)流程,填制請購單,,審核,訂貨單,,審核,到貨單,,審核,采購入庫單,采購發(fā)票,,,,,采購結(jié)算,單據(jù)記賬,,,生成憑證,(存貨系統(tǒng)),(庫存系統(tǒng)生單),借:原材料 貸:物資采購,,,(拷貝),應(yīng)付系統(tǒng),,生成憑證,借:物資采購 應(yīng)交稅金-應(yīng)交
7、增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款,,現(xiàn)結(jié),自動結(jié)算手工結(jié)算,,,,供應(yīng)商存貨對照表,(錄入各供應(yīng)商提供的存貨價格),(請購比價生單),,暫估業(yè)務(wù): 月初回沖 單到回沖 單到補差,暫估業(yè)務(wù)流程-月初回沖,采購入庫單,,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,下月初系統(tǒng)自動生成紅字回沖單,,收到發(fā)票,填制采購發(fā)票,,進(jìn)行采購結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,,系統(tǒng)自動生成藍(lán)字回沖單,,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入
8、庫憑證,,,暫估業(yè)務(wù)流程-單到回沖,采購入庫單,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,,收到發(fā)票,填制采購發(fā)票,,進(jìn)行采購結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,系統(tǒng)自動生成紅字回沖單,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫憑證,,,,,系統(tǒng)自動生成藍(lán)字回沖單,,,,,暫估業(yè)務(wù)流程-單到補差,采購入庫單,,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,,收到發(fā)票,填制采購發(fā)票,,進(jìn)行采購結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,生成暫估入庫憑證,,結(jié)算與暫
9、估金額不一致,系統(tǒng)自動生成調(diào)整單,,根據(jù)調(diào)整單生成憑證,結(jié)算前全額退貨 結(jié)算前部分退貨 結(jié)算后退貨,退貨業(yè)務(wù),結(jié)算前全額退貨,填制并審核退貨單,,填制并審核紅字采購入庫單,,采購結(jié)算(入庫單和紅字入庫單),單據(jù)記賬(入庫單和紅字入庫單),,結(jié)算前部分退貨,填制并審核退貨單,填制并審核紅字采購入庫單,采購入庫單,,,,,,采購結(jié)算(手工結(jié)算),,,,,,入庫單及紅字入庫單記賬,發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn),填制相對應(yīng)的發(fā)票,
10、,結(jié)算后退貨,填制并審核退貨單,,填制并審核紅字采購入庫單,填制紅字采購發(fā)票,,,,,采購結(jié)算(自動結(jié)算),,紅字采購入庫單記賬,,,紅字發(fā)票將傳至應(yīng)付系統(tǒng)等待確認(rèn),銷售管理系統(tǒng),銷售管理系統(tǒng),銷售管理的業(yè)務(wù)類型,先發(fā)貨后來票開票后直接發(fā)貨,先發(fā)貨后開票流程,填制并審核銷售報價單,,填制并審核銷售訂單,,填制并審核銷售發(fā)貨單,審核銷售出庫單,出庫單單記賬,生成出庫憑證,填制并復(fù)核銷售發(fā)票,審核發(fā)票,生成銷售憑證,,,,,,,,
11、,自動生成銷售出庫單,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 主營業(yè)務(wù)收入,,,開票后直接發(fā)貨流程,填制并審核銷售發(fā)票,審核銷售出庫單,出庫單進(jìn)行記賬,出庫單生成憑證,發(fā)票傳至應(yīng)收 系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,系統(tǒng)自動生成 銷售發(fā)貨單,注:由系統(tǒng)自動生成的發(fā)貨單無法修改,,,,,,,,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
12、主營業(yè)務(wù)收入,,,一次銷售多次出庫流程,填制并審核銷售發(fā)貨單,庫存生成銷售出庫單,審核銷售出庫單,出庫單進(jìn)行記賬,出庫單生成憑證,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,,,,,,,,,,銷售退貨業(yè),開票前退貨流程開票后退貨流程開票直接發(fā)貨退貨流程,開票前退貨處理流程,填制并審核銷售發(fā)貨單,填制并審核銷售退貨單,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn),審核銷售出庫單,紅。藍(lán)字出庫單記賬,,,,,
13、,,,,,,生成銷售出庫單和 紅字銷售出庫單,開票后退貨處理流程,填制并審核退貨單,填制并審核紅字出庫單,填制并審核紅字銷售發(fā)票,,,,,,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn),,紅字出庫單記賬,開票直接發(fā)貨退貨流程,填制并審核紅字銷售發(fā)票,,,系統(tǒng)自動生成紅字銷售出庫單,,系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單,,審核紅字銷售出庫單,紅字銷售出庫單記賬,,,發(fā)票將傳至應(yīng)收系統(tǒng)等待確認(rèn),,庫存管理系統(tǒng),庫存管理系統(tǒng),庫存系統(tǒng)業(yè)務(wù)類型,采購入庫銷售出庫
14、產(chǎn)成品入庫材料出庫調(diào)撥業(yè)務(wù)盤點業(yè)務(wù),采購入庫業(yè)務(wù),采購訂單/采購到貨單,,采購入庫單,,采購入庫單記賬,生單,庫存在與采購集成使用的時候必須用戶【生單】按鈕參照生成采購入庫單,也可以通過【增加】按鈕手動填制,銷售出庫,在銷售選項中的業(yè)務(wù)控制中有個銷售生成出庫單選中,則由《銷售管理》生成出庫單:《銷售管理》的發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單在審核/復(fù)核時,自動生成銷售出庫單,并傳到《庫存管理》和《存貨核算》,《
15、庫存管理》不可修改出庫數(shù)量,即一次發(fā)貨一次全部出庫。不選中,銷售出庫單由《庫存管理》參照銷售發(fā)貨單生成;在參照時,可以修改本次出庫數(shù)量,即一次銷售多次出庫,一次銷售多次出庫流程,填制并審核 銷售發(fā)貨單,庫存生成銷售出庫單,審核銷售出庫單,出庫單進(jìn)行記賬,出庫單生成憑證,填制并審核銷售發(fā)票,發(fā)票傳至應(yīng)收系統(tǒng)并審核,發(fā)票生成憑證,,,,,,,,,,產(chǎn)成品入庫,填制并審核產(chǎn)成品入庫單,產(chǎn)成品成本分配,產(chǎn)成品入庫單記賬,,,材料出庫,材料
16、領(lǐng)用一般用于材料出庫,使用材料出庫單操作新版本中可以通過“訂單號”將生產(chǎn)訂單貨委外訂單拷貝為材料出庫單,也可以通過配比出庫步驟一般就為填制材料出庫單并審核,調(diào)撥業(yè)務(wù)處理流程,填制并審核調(diào)撥單,審核調(diào)撥出庫單,審核調(diào)撥入庫單,將調(diào)撥單記賬,,,,,,,,,盤點業(yè)務(wù)處理流程,填制并審核盤點單,審核其它出庫單,審核其他入庫單,將其他出入庫單記賬,,,,,,,,,存貨核算系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),暫估業(yè)務(wù),暫估業(yè)務(wù)一、收到貨物時的處理
17、 填制并審核采購入庫單 錄入暫估入庫成本 執(zhí)行入庫單記賬 生成憑證時應(yīng)選擇(暫估記賬)二、收到發(fā)票時處理 填制采購發(fā)票 進(jìn)行采購結(jié)算 執(zhí)行結(jié)算成本處理,暫估業(yè)務(wù)流程-單到回沖,采購入庫單,執(zhí)行單據(jù)記賬,,進(jìn)行期末處理及月末結(jié)賬,,,收到發(fā)票,填制采購發(fā)票,,進(jìn)行采購結(jié)算,,執(zhí)行結(jié)算成本處理,系統(tǒng)自動生成紅字回沖單,生成藍(lán)字回沖憑證,生成紅字回沖憑證,生成暫估入庫憑證
18、,,,,,系統(tǒng)自動生成藍(lán)字回沖單,,,,,借:原材料 貸:材料采購,,應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng),應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)管理,采購銷售系統(tǒng)中制成的發(fā)票在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)中進(jìn)行審核發(fā)票審核完在系統(tǒng)里進(jìn)行制作憑證收到款項時做賬收款單并核銷,三種核銷方法 一、收款單處直接核銷 二、自動核銷 三、手工核銷,手工核銷,手工核銷的步驟:一、點擊【核銷處理】-【手工核銷】,進(jìn)入核銷過濾條件界面。 二、
19、選擇需要進(jìn)行核銷處理的供應(yīng)商,輸入收付款單、單據(jù)過濾條件,點擊〖確認(rèn)〗按鈕,進(jìn)入單據(jù)核銷界面,上邊列表顯示該供應(yīng)商可以核銷的收付款單記錄,下邊列表顯示該供應(yīng)商符合核銷條件的對應(yīng)單據(jù)。三、在上下兩邊選中需要核銷的單據(jù),使上下需結(jié)算金額合計保持一致,點擊保存【按鈕】。即完成了本次核銷操作。,手工核銷,手工核銷業(yè)務(wù)規(guī)則一、手工核銷時一次只能顯示一個供應(yīng)商的單據(jù)記錄,且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。 二、一次只能對一種收付款單類型
20、進(jìn)行核銷 三、用戶也可在收付款單手工輸入本次結(jié)算金額后,點擊〖分?jǐn)?向下〗按鈕,系統(tǒng)將當(dāng)前收付款單列表中的本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟奖缓虽N單據(jù)列表的本次結(jié)算欄中。四、用戶也可在被核銷單據(jù)列表手工輸入本次結(jié)算金額后,點擊〖分?jǐn)?向上〗按鈕,系統(tǒng)將當(dāng)前被核銷單據(jù)列表中的本次結(jié)算金額合計自動分?jǐn)偟绞崭犊顔瘟斜淼谋敬谓Y(jié)算欄中。五、核銷時可以修改本次結(jié)算金額,但是不能大于該記錄的原幣余額。六、在應(yīng)收應(yīng)付核銷明細(xì)表中可以查詢到相關(guān)明
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組
- 用友軟件u8供應(yīng)鏈操作流程
- 淺談供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組
- 淺析供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的作用和價值——供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的思考
- 淺析供應(yīng)鏈管理業(yè)務(wù)流程重組
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的思考
- 基于供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)流程重構(gòu)
- 企業(yè)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程整合研究.pdf
- T公司供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程再造.pdf
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的思考(20190221152156)
- 供應(yīng)鏈管理中的業(yè)務(wù)流程重組
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的思考(20190221103305)
- 用友erp-u8供應(yīng)鏈管理
- 淺談對供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的認(rèn)識
- 供應(yīng)鏈中業(yè)務(wù)流程之“優(yōu)與劣”
- 供應(yīng)鏈企業(yè)組織結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)流程重構(gòu)
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程的績效評價指標(biāo)
- 關(guān)于供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組研究報告
- 供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)流程重組的作用和價值
評論
0/150
提交評論